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              新興投控公司舉行2023年度內控審計 工作啟動會

              文章來源: 發布時間:2024-04-09 16:00:29

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              49日,新興投控公司召開2023年度內控審計工作啟動會。此次審計的對象為公司旗下18家控(參)股子(孫)公司,旨在深入審視其治理結構、機構設置與權責分配、制度設計以及項目管理等內部控制環節,通過全面評價內部控制設計與運行的有效性,揭示潛在的控制風險,并針對性地提出改進建議和措施。

              會議宣布成立內控審計專項工作組并傳達了本次審計工作的實施方案。會議強調,是嚴控審計質量,審計單位要組織專業力量圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要求對企業內部控制設計及運行有效性進行全面評價。二是強化責任意識,審計單位應高度重視本次審計工作,明確第一責任人及具體對接人員,積極提供真實有效的審計資料及必要的工作條件,堅決做到不漏報、不瞞報、不謊報。三是抓實問題整改,針對審計中發現的問題、差距和薄弱環節,一定要正確認識、查錯防弊,以問題為導向積極落實整改措施,為公司“以促改”制度落地見效打下堅實基礎。

              被審單位主要負責人現場簽領審計通知書,表示將切實提高溝通效率,為推進下一階段內控審計工作創造有利條件。

              公司高管,各部門、被審計單位主要負責人出席會議。

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